Si un comprobante fue generado con la condición “CREDITO”
Para realizar el PAGO desde la SUITE vamos al FRONTOFFICE---Cobranza---Realizar Cobranza
Asociamos el comprobante
Una vez completados los datos, dar a los botones “Agregar” y “Guardar”
Por último, ir al BACKOFFICE ---Cobranzas y validar que el estado del comprobante sea “Cobrado”
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