1.-Ingresaremos al siguiente portal: https://ordertocashnm.ekomercio.com/OrderToCash/login/Index#!/
2.-Dentro, ingresaremos a la opción “Operaciones” y “Conciliación” ahí realizaremos el filtrado para obtener el registro de la Factura a editar.
3.-Seleccionaremos el documento y daremos clic en el icono de “Addenda"
4.-Dependiendo la cadena nos mostrara los campos que podemos editar.
Sin embargo, en el caso de Soriana existe una excepción que a continuación detallare:
a) Para las demás cadenas comerciales únicamente hay que editar los datos a corregir y darle clic en “Guardar” .
b) En el caso de Soriana si se requiriera enviar el documento como Extemporáneo deberán validar si en el módulo de edición el campo “Folio Nota Entrada” se encuentra vacío o con un “0” en el caso de que se encuentre con un cero solo deberán colocar el dato, en caso de que se encuentre vacío deberán dar clic en “Extemporaneo”, posteriormente colocar el dato y dar clic en “Guardar”
5.-Una vez guardados los cambios deberán seleccionar el registro nuevamente y dar clic en “Retransmitir”, aparecerá un mensaje indicando la confirmación y el proceso habrá finalizado.
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